рефераты по менеджменту

Управление предприятиями в условиях кризиса

Страница
7

Данные табл. 10 свидетельствуют, что по таким видам произодимой продукции, как автосамосвалы т наливная прицепная техника ОАО "НефАЗ" имеет лидирующие позиции среди заводов-производителей России, а по иным видам – несколько уступает прочим производителям.

Основные технико-экономические показатели работы завода отражены в табл. 11.

Таблица 11 Основные технико-экономические показатели

Показатели

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Объем отгруженной продукции, товаров и услуг, млн. руб.

6016

8039

10796

в том числе ОАО "КАМАЗ"

2722

3861

4763

- в % к отгруженной продукции

45,2

48

44,1

Автосамосвалы, шт.

11848

16422

19460

Вахтовые автомобили, шт.

570

785

781

Пассажирские автобусы, шт.

1156

1320

1227

Автоцистерны, шт.

475

431

613

Полуприцепы, прицепы, шт.

5220

6397

8851

Индекс физического объема, %

113,6

126,9

124,4

Прибыль от продаж, млн. руб.

411

702

916

Чистая прибыль, млн. руб.

140

359

431

Рентабельность по чистой прибыли, %

2,33

4,47

3,99

Среднесписочная численность, чел.

9036

3926

10192

Средняя зарплата, руб.

7536

9874

12093

Выработка на 1 работника, тыс. руб.

629

834

1040

Уставный капитал, млн. руб.

8,039

8,039

8,039

Чистые активы, млн. руб.

1015

1305

1617

Коэффициент текущей ликвидности

1,1

1,4

1,4

Коэффициент финансовой устойчивости

0,60

0,63

0,70

Коэффициент финансовой независимости

0,42

0,43

0,53

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

0,05

0,29

0,32

EBITDA, млн. руб.

399

697

838

Объем отгруженной продукции работ и услуг за 2007 г. составил 10 796 млн. руб., что выше прошлою года на 34,3%.

Прибыль от продаж превысила прошлогодний результат на 30,1 % и составила 916 млн. руб. (за 2006 год 702 млн. руб.), чистая прибыль за 2007 год составила 4 31 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 20,1 %.

Рентабельность по чистой прибыли составила 3,99 %, отмечается ее сокращение относительно прошлого года, что может быть оценено негативно. Данная тенденция обусловлена существенным ростом затраты предприятия над уровнем получаемых доходов.

Оборотные активы на конец года составили 1 294 млн. рублей, что незначительно выше уровня 2006 г. Оборачиваемость оборотного каптала за год ускорилась на 11 дней и составила 49 дней за счет существенного увеличения объемов реализации продукции.

Доля запасов в составе оборотных средств составила 56 % или 722 млн. руб. Оборачиваемость запасов составила 27 дней, или ускорилась на 8 дней.

Дебиторская задолженность составила 344 млн. рублей. Оборачиваемость дебиторской задолженности ускорилась на 5 дней и составила 19 дней.

Кредиторская задолженность составила 722 млн. рублей. Снизилась по сравнению с 2006 годом на 256 млн. рублей. Время обращения кредиторской задолженности ускорилось на 7 дней и составило 31 день.

Ускорение оборачиваемости составных частей имущества предприятия обусловлено существенным ростом выручки от реализации продукции за счет увеличения объемов сбыта.

Просроченные дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

Стоимость чистых активов с начала года увеличилась на 24 % и на конец 2007 г. составила 1 617 млн. руб.

Чистый оборотный капитал (ЧОК) за отчетный год составил 411 млн. рублей.

Коэффициент текущей ликвидности на конец периода составил 1,4.

Коэффициент финансовой устойчивости достиг норматива и составил 0,7 (в 2006 году 0,63).

Коэффициент финансовой независимости увеличился с 0,43 в 2006 г. до 0,53 в 2007 г. (при нормативе не менее 0,5).

Коэффициент обеспеченности собственными средствами составил 0,32, в 2006 году составлял 0,29 (при нормативе больше или равном 0,1).

EBITDA по сравнению с прошлым годом увеличилась на 20,2% и на конец отчетного периода составила 838 млн. рублей. Рентабельность показателя составила 7,8 %.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год отражают эффективное использование собственных и заемных средств.

Деятельность предприятия рентабельна.

Показатели платежеспособности характеризуют общество как финансово устойчивое и независимое, платежеспособное.

Приоритетное направление инвестиционной деятельности в 2007 году повышение качества выпускаемой продукции и развитие мощностей по производству гидроцилиндров, самосвальных платформ повышенной грузоподъемности и низкопольных автобусов. Общий объем инвестиций за отчетный год составил 364,5 млн. руб.

Перейти на страницу номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18 

© 2010-2021 рефераты по менеджменту