Приложение 2
Бухгалтерский баланс
|
|
Актив |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |
|
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
|
Нематериальные активы |
110 | |||
|
Основные средства |
120 |
7206 |
8361 | |
|
Незавершенное строительство |
130 |
156 |
35 | |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 | |||
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
10 |
10 | |
|
Отложенные налоговые активы |
145 | |||
|
Прочие внеоборотные активы |
150 | |||
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
7372 |
8406 | |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
|
Запасы в том числе: |
210 |
7740 |
8697 | |
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
2122 |
2883 | |
|
животные на выращивании и откорме |
212 | |||
|
затраты в незавершенном производстве |
213 | |||
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
5555 |
5777 | |
|
товары отгруженные |
215 | |||
|
расходы будущих периодов |
216 |
63 |
37 | |
|
прочие запасы и затраты |
217 | |||
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
39 |
38 | |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 | |||
|
в том числе покупатели и заказчики |
231 | |||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
4046 |
4439 | |
|
в том числе: покупатели и заказчики |
241 |
2939 |
2823 | |
|
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) |
250 | |||
|
Денежные средства |
260 |
1337 |
1761 | |
|
Прочие оборотные активы |
270 | |||
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
13162 |
14935 | |
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
20534 |
23341 | |
|
Пассив |
Код показа-теля |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 | |||
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||
|
Уставный капитал |
410 |
5986 |
5986 | |||
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 | |||||
|
Добавочный капитал |
420 | |||||
|
Резервный капитал в том числе: |
430 | |||||
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | |||||
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 | |||||
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) |
470 |
12363 |
15297 | |||
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
18349 |
21283 | |||
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
|
Займы и кредиты |
510 | |||||
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 | |||||
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 | |||||
|
ИТОГО по разделу IV |
590 | |||||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
|
Займы и кредиты |
610 |
1000 | ||||
|
Кредиторская задолженность в том числе: |
620 |
981 |
1613 | |||
|
поставщики и подрядчики |
621 |
737 |
392 | |||
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
56 |
129 | |||
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
82 |
129 | |||
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
87 |
65 | |||
|
прочие кредиторы |
625 |
19 |
898 | |||
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
630 | |||||
|
Доходы будущих периодов |
640 | |||||
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
204 |
445 | |||
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 | |||||
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
2185 |
2058 | |||
|
БАЛАНС |
700 |
20534 |
23341 | |||
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | ||||||
|
Арендованные основные средства |
910 | |||||
|
в том числе по лизингу |
911 | |||||
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 | |||||
|
Товары, принятые на комиссию |
930 | |||||
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 | |||||
|
Обеспечение обязательств и платежей полученные |
950 | |||||
|
Обеспечение обязательств и платежей выданные |
960 | |||||
|
Износ жилищного фонда |
970 | |||||
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 | |||||
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 | |||||